川注协〔2013〕178号
各专业技术人员:
自2012年起,企业内部控制审计制度在主板上省公司开始正式实施。为进一步指导专业技术人员解决在企业内部控制审计实务中遇到的问题,防范审计风险,中注协启动了企业内部控制审计问题解答的制订工作,形成了《企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)》。征求意见稿包括10个问题,以贯彻内部控制审计思路为主线,内容涵盖了内部控制审计与财务报表审计的联系等多个领域。
现组织征求意见,请你所组织学习并于2014年1月28日前将反馈意见以邮件形式发送到监管部邮箱,以便我会汇总上报中注协。
联系人:梁锋
电 话:85316767
传 真:85317676
邮 箱:
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江苏省专业技术人员网站
2013年12月31日